目录
公开时间:2024年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通运输行业的工作部门,担负着全区交通运输行业,交通建设规划、管理等工作。
制定本区交通运输业规范性文件草案,负责本系统本部门依法行政工作,落实行政执法责任.
承担道路水路运输市场监管责任,组织制定道路水路运输有关技术标准和规范监督实施。
承担公路水路建设市场监管责任,指导公路水路行业安全生产和应急管理工程。
新天地棋牌彭山区交通运输局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。
纳入新天地棋牌彭山区交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.新天地棋牌彭山区公路养护段
2.新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计50258.32万元。与2022年相比,收、支总计各减少8202.40万元,下降14.03%。主要变动原因是项目资金减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计50258.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7970.36万元,占15.86%;政府性基金预算财政拨款收入42287.97万元,占84.14%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计50258.32万元,其中:基本支出805.67万元,占1.60%;项目支出49452.65万元,占98.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计50258.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少8202.40万元,下降14.03%。主要变动原因是项目资金减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出7970.36万元,占本年支出合计的9.2%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2598.03万元,增加48.36%。主要变动原因是一般性项目支出增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出7970.36万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出5.06万元,占0.063%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出122.12万元,占1.53%;卫生健康支出34.72万元,占0.44%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出821.40万元,占10.31%;交通运输支出6922.67万元,占86.86%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出64.39万元,占0.81%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为7970.36万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)一般行政管理事务支出(项):支出决算为0.96万元,完成预算100%。
一般公共服务支出(类)宣传事务支出(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为0.12万元,完成预算100%。
一般公共服务支出(类)宣传事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为3.98万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为78.79万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为43.33万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为34.72万元,完成预算100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.13万元,完成预算100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.39万元,完成预算100%。
4.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为821.40万元,完成预算100%。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为580.97万元,完成预算100%。
交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务支出(项):支出决算为264.45万元,完成预算100%。
交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出支出(项):支出决算为3148.51万元,完成预算100%。
交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算为2066.93万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为64.39万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出805.67万元,其中:
人员经费700.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元,完成预算100%;较上年减少0.12万元,下降7%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元,占75.40%;公务接待费支出决算0.31万元,占24.60%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.14万元,增加17.54%。主要原因是公车维修保养费用增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于岷江大桥修建、滨江大道一段项目、尖子山航电项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.31万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.48万元,下降60.28%。主要原因是接待次数人员减少。其中:
国内公务接待支出0.31万元。主要用于上级调研等产生的用餐费等。国内公务接待2批次,20人次,共计支出0.31万元,具体内容包括接待交通厅中秋国庆节前督导工作、省人大调研等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出42287.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,四川省新天地棋牌彭山区交通运输局机关运行经费支出105.56万元,比2022年增加64.3万元,增长32.80%。主要原因是人员增加、项目办公费增加等。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2023年,四川省新天地棋牌彭山区交通运输局政府采购支出总额43251.10万元,其中:政府采购货物支出2886.74万元、政府采购工程支出38794.55万元、政府采购服务支出1569.81万元。主要用于交通工程建设,道路安全管理、交通秩序维护。授予中小企业合同金额43251.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43251.10万元,占政府采购支出总额的100%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,四川省新天地棋牌彭山区交通运输局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对成乐高速青龙互通出口至观音水仙子段项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.文化旅游体育与旅游支出(类)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(项)反映除其他用于文化旅游方面的支出。
11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)反映车辆购置税收入用于农村公路建设的支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18、社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(款)其他退役军人事务管理支出(项)反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)老旧小区改造(项):反映老旧小区改造方面的支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。
27.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51140323T000009043510-成乐高速青龙互通出口至观音水仙子段项目 |
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主管部门 |
新天地棋牌彭山区交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
新天地棋牌彭山区交通运输局机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成成乐高速青龙互通出口至观音水仙子段项目建设 |
完成成乐高速青龙互通出口至观音水仙子段项目建设 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
94.45 |
94.45 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
94.45 |
94.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
方便居民出行需要 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人: |
财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51140322T000000373963-分摊工业大道(彭山段)2022年人保资本本金和利息、国开行基金利息以及北京银行担保费 |
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主管部门 |
新天地棋牌彭山区交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
新天地棋牌彭山区交通运输局机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
有利于发展地方经济,加快“脱贫致富、建设小康社会”步伐;促进项目区内经济发展,同时切实解决居民出行难问题。 |
完成分摊工业大道(彭山段)2022年人保资本本金和利息、国开行基金利息以及北京银行担保费支付 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10,608.00 |
18,008.00 |
12,316.56 |
68.39% |
10 |
财政统筹安排 |
||||
其中:财政资金 |
10,608.00 |
18,008.00 |
12,316.56 |
68.39% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
保质保量完成任务 |
定性 |
好坏 |
项 |
好 |
50 |
50 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进经济发展程度 |
定性 |
好坏 |
项 |
好 |
40 |
40 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
支出资本本金和利息,履行政府举债信誉。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51140322T000004931536-九龙山隧道(一期)建设项目经费 |
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主管部门 |
新天地棋牌彭山区交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
新天地棋牌彭山区交通运输局机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
有利于发展地方经济,加快“脱贫致富、建设小康社会”步伐;促进项目区内经济发展,同时切实解决居民出行难问题。 |
完成九龙山隧道(一期)建设项目 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
4,800.00 |
14,514.00 |
8,714.00 |
60.04% |
10 |
财政统筹安排 |
||||
其中:财政资金 |
4,800.00 |
14,514.00 |
8,714.00 |
60.04% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
保质保量完成任务 |
定性 |
好坏 |
项 |
好 |
50 |
50 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
交通便利程度 |
定性 |
好坏 |
项 |
好 |
40 |
40 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
有利于发展地方经济,为居民出行提供便利。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人: |
财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
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项目名称 |
51140322T000006083473-新天地棋牌彭山北综合客运枢纽站建设项目工程款 |
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主管部门 |
新天地棋牌彭山区交通运输局 |
实施单位 (盖章) |
新天地棋牌彭山区交通运输局机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成彭山北综合客运枢纽站建设 |
完成彭山北综合客运枢纽站建设 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
109.21 |
0.00 |
0.00% |
10 |
财政统筹安排 |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
109.21 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
无 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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